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亚洲电游ag|首页2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开

发布日期:2018-07-31 10:47:19

亚洲电游ag|首页2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开
一、部门概况
(一)部门主要职能
部门主要职能,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
(二)部门预算单位构成
 
序号 单位名称 单位类型   
1 亚洲电游ag|首页 财政部分补助事业单位 
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(三)部门人员构成
 
编制数 在编实有人数 离退休人员   
  合计 行政编制 事业编制     
700 472  472  
二、2017年决算情况说明
(一)2017年度部门决算收入支出情况说明
2017年度收入决算总额为 389316098.67元,比上年增加90213380.74元,同比增加30.16%,其原因是本年度财政投入增加和医疗收入增长。
     2017年度支出决算总额为380835006.10元,比上年增加89442870.80元,同比增加30.70%,其原因医院整体迁建项目支出经费增多。其中:一般公共服务支出0元;文化体育和传媒支出0元;社会保障和就业支出0元;医疗卫生与计划生育支出343268215.09元;城乡社区事务 37566791.01元;农林水支出0元;资源勘探信息等支出0元;住房保障支出0元;其他支出0元。 
   (二)2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度公共预算财政拨款收入75741557.19元。比上年增加17053535.31元,同比增加29.06%,其原因是财政增加了空编人员补助经费。
2017年度公共预算财政拨款支出决算75741557.19  元,占年初预算的248.07%,比上年增加17053535.31元,同比增加29.06%,其原因是医院新进人员增多。
其中:基本支出 48436012.02元,主要用于人员工资支出。
项目支出 27305545.17元,主要用于空编人员补助14740000元,药品零差价补助1589600元,迁建项目补助10975945.17元。
     (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 37566791.01元,比上年减少(增加)0元,同比减少(增加) 0 % 。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为  元,比上年减少(增加)0元,同比减少(增加)0% 。

  
    (四)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明:2017年度我单位无“三公经费”公共财政拨款支出。
(五)2017年度机关运行经费安排情况说明:2017年度我单位无机关运行经费。
(六)2017年度政府采购情况说明:2017年度我单位无政府采购情况。

2017年度“三公经费”财政拨款支出决算0元,占年初预算的0 %,比上年 减少(增加)0元,同比减少(增加) 0 % 。其中:因公出国(境)费0 元;公务接待费0元;公务用车购置及运行费0元,2017年,公务用车17辆,公务用车购置0辆,公务用车运行费支出0元。
三、部门决算公开表 (以下表格需在公开网站上传)
1.收入支出决算总表(财决01表)
2.收入决算表(财决03表)
3.支出决算明细表(财决05表)
4.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(CS05 部门决算相关信息统计表)
9.政府采购情况表(CS06 政府采购情况表)
10.资产情况表(F01 资产情况表(财决附01表) )
名词解释 
财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。 
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。 
“三公经费”:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
 

亚洲电游ag|首页2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开
一、部门概况
(一)部门主要职能
部门主要职能,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
(二)部门预算单位构成
 
序号 单位名称 单位类型   
1 亚洲电游ag|首页 财政部分补助事业单位 
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(三)部门人员构成
 
编制数 在编实有人数 离退休人员   
  合计 行政编制 事业编制     
700 472  472  
二、2017年决算情况说明
(一)2017年度部门决算收入支出情况说明
2017年度收入决算总额为 389316098.67元,比上年增加90213380.74元,同比增加30.16%,其原因是本年度财政投入增加和医疗收入增长。
     2017年度支出决算总额为380835006.10元,比上年增加89442870.80元,同比增加30.70%,其原因医院整体迁建项目支出经费增多。其中:一般公共服务支出0元;文化体育和传媒支出0元;社会保障和就业支出0元;医疗卫生与计划生育支出343268215.09元;城乡社区事务 37566791.01元;农林水支出0元;资源勘探信息等支出0元;住房保障支出0元;其他支出0元。 
   (二)2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度公共预算财政拨款收入75741557.19元。比上年增加17053535.31元,同比增加29.06%,其原因是财政增加了空编人员补助经费。
2017年度公共预算财政拨款支出决算75741557.19  元,占年初预算的248.07%,比上年增加17053535.31元,同比增加29.06%,其原因是医院新进人员增多。
其中:基本支出 48436012.02元,主要用于人员工资支出。
项目支出 27305545.17元,主要用于空编人员补助14740000元,药品零差价补助1589600元,迁建项目补助10975945.17元。
     (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 37566791.01元,比上年减少(增加)0元,同比减少(增加) 0 % 。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为  元,比上年减少(增加)0元,同比减少(增加)0% 。

  
    (四)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明:2017年度我单位无“三公经费”公共财政拨款支出。
(五)2017年度机关运行经费安排情况说明:2017年度我单位无机关运行经费。
(六)2017年度政府采购情况说明:2017年度我单位无政府采购情况。

2017年度“三公经费”财政拨款支出决算0元,占年初预算的0 %,比上年 减少(增加)0元,同比减少(增加) 0 % 。其中:因公出国(境)费0 元;公务接待费0元;公务用车购置及运行费0元,2017年,公务用车17辆,公务用车购置0辆,公务用车运行费支出0元。
三、部门决算公开表 (以下表格需在公开网站上传)
1.收入支出决算总表(财决01表)
2.收入决算表(财决03表)
3.支出决算明细表(财决05表)
4.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(CS05 部门决算相关信息统计表)
9.政府采购情况表(CS06 政府采购情况表)
10.资产情况表(F01 资产情况表(财决附01表) )
名词解释 
财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。 
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。 
“三公经费”:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。